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答疑老师:小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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那个一般是自动显示的 查看全部回复
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2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
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金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
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. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
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退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
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你的理解基本都是错误的 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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对的同学 查看全部回复
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冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
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